2012년

2011년

인건비 집행현황

(단위 : 백만원)

인건비 집행현황
구분 세출결산액
(A,일반회계)
업무추진비(B) 비율(B/A)*100 비고
인건비 178,947 27,673 15.46  
178,947 27,673 15.46  

연도별 증감현황

인건비 집행현황 : 자세한 내용 연도별 비교표를 참조
인건비 집행현황
구분 연도별 비교(백만원)
2006 2007 2008 2009 2010
세출 결산액 136,182 159,564 182,940 216,142 178,947
인건비 23,665 23,980 25,775 26,770 27,673
비율(%) 17.38 15.03 14.09 12.40 15.46

업무추진비 집행현황

(단위 : 백만원)

인건비 집행현황
구 분 세출결산액
(A, 일반회계)
업무추진비(B) 비율(B/A)*100 비고
기관운영 178,947 323 0.18  
시책추진 142 0.08  
178,947 181 0.10  

연도별 증감현황

업무추진비 집행현황 : 자세한 내용 연도별 비교표를 참조
업무추진비 집행현황
구 분 연도별 비교(백만원)
2006 2007 2008 2009 2010
세출 결산액 136,182 159,564 182,940 216,142 178,947
업무추진비 265 285 304 327 323
비율(%) 0.19 0.18 0.17 0.20 0.20

지방의회경비 집행현황

(단위 : 백만원)

총량적 재정운영 결과
구 분 세출결산액
(A, 일반회계)
의회경비(B) 비율(B/A)*100 비고
국외여비 178,947 65 0.04
의정운영공통 2 0
기관운영 35 0.02
178,947 28 0.02

국외여비, 의정운영공통업무추진비, 기관운영업무추진비 결산결과

연도별 증감현황

지방의회경비 집행현황 : 자세한 내용 연도별 비교표를 참조
지방의회경비 집행현황
구 분 연도별 비교(백만원)
2006 2007 2008 2009 2009
세출 결산액 136,182 159,564 182,940 216,142 216,142
- 의회경비 76 65 76 59 65
- 비율(%) 0.06 0.04 0.04 0.03 0.04

행사ㆍ축제경비 집행현황

(단위 : 백만원)

행사ㆍ축제경비 집행현황
구 분 세출결산액
(A,일반회계)
행사ㆍ축제경비
(B)
비율
(B/A*100)
비 고
행사운영비 178,947 382 0.21
행사실비보상금 317 0.18
민간행사보조 1,755 0.98
행사관련시설비 - -
178,947 2,530 1.37

행사운영비, 행사실비보상금, 민간행사보조, 행사관련시설비의 총 지출액임

연도별 증감현황

행사·축제경비 집행현황 : 자세한 내용 연도별 비교표를 참조
행사ㆍ축제경비 집행현황
구 분 연도별 비교(백만원)
2006 2007 2008 2009 2010
세출결산액 136,182 159,564 182,940 216,142 178,947
- 행사ㆍ축제경비 1,697 1,879 2,282 2,530 2,454
- 비 율(%) 1.25 1.18 1.25 1.20 1.37

민간단체 등 보조금 지원현황

(단위 : 백만원)

민간단체 등 보조금 지원현황
구 분 세출결산액
(A,일반회계)
민간단체 등
보조금 (B)
비율
(B/A*100)
비 고
민간경상보조 178,947 5,350 2.99%
사회단체보조 402 0.00%
민간행사보조 1,755 0.01%
178,947 7,507 4.20

민간경상보조, 사회단체보조, 민간행사보조위탁의 총 지출액

연도별 증감현황

민간단체 등 보조금 지원현황 : 자세한 내용 연도별 비교표를 참조
민간단체 등 보조금 지원현황
구 분 연도별 비교(백만원)
2006 2007 2008 2009 2010
세출결산액 136,182 159,564 182,940 216,142 178,947
- 민간단체등 보조 6,719 6,785 7,224 7,205 7,507
- 비 율(%) 4.93 4.25 3.95 3.30 4.20

기관운영 기본경비 집행현황

(단위 : 백만원)

기관운영 기본경비 집행현황
구 분 세출결산액
(A, 일반회계)
기본경비(B) 비율(B/A)*100 비고
행정운영경비 178,947 1,610 0.90
178,947 1,610 0.90

2008년도부터 사업별예산제도가 실시되었기때문에 2008~2009년도 자료만 공개

연도별 증감현황

기관운영 기본경비 집행현황 : 자세한 내용 연도별 비교표를 참조
기관운영 기본경비 집행현황
구 분 연도별 비교(백만원)
2006 2007 2008 2009 2010
세출 결산액 182,940 216,142 178,947
- 행정운영경비 - - 1,597 1,711 1,610
- 비율(%) - - 0.87 0.79 0.90

포상금 집행현황

(단위 : 백만원)

기관운영 기본경비 집행현황
구 분 세출결산액
(A, 일반회계)
포상금(B) 비율(B/A)*100 비고
포상금 178,947 977 0.55
178,947 977 0.55

08년 이후 포상금 과목이 포상금과 성과상여금으로 구분되었으므로 연도별 비교는 부적절

연도별 증감현황

포상금 집행현황 : 자세한 내용 연도별 비교표를 참조
포상금 집행현황
구 분 연도별 비교(백만원)
2006 2007 2008 2009 2010
세출 결산액 - - 182,940 216,142 178,947
- 포상금 - - 527 600 977
- 비율(%) - - 0.29 0.30 0.55

1,000만원 이상 수의계약 실적

(단위 : 백만원)

1,000만원 이상 수의계약 실적
구 분 총계약 실적(A) 1,000만원 이상
수의계약실적(B)
비 율(B/A)*100 비 고
건수 금 액 건수 금 액 건수 금 액
2010년 886 59,024 413 7,354 46.61 12.46

총금액 1,000만원이상 계약실적 중 계약금액이 1,000만원 이상인 수의계약실적

연도별 증감현황

1,000만원 이상 수의계약 실적 : 자세한 내용 연도별 비교표를 참조
1,000만원 이상 수의계약 실적
구 분 연도별 비교(백만원)
2007 2008 2009 2010
건수 금 액 건수 금 액 건수 금 액 건수 금 액
1,000만원 이상
수의계약 실적
100 2576 414 8,213 460 9,513 413 7,354

연말지출 비율

(단위 : 백만원)

1,000만원 이상 수의계약 실적
구 분 세출결산액(A) 연말(11~12월)
지출원인행위액(B)
비율(B/A)*100
시설비 55,006 5,578 10.14
감리비 308 -  
시설부대비 231 48 20.93
행사관련시설비      
55,545 5,626 10.13

일반회계 자체사업의 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련실비의 11~12월 지출총액

연도별 증감현황

연말지출 비율 : 자세한 내용 연도별 비교표를 참조
연말지출 비율
구 분 연도별 비교(백만원)
2007 2008 2009 2010
금액 금액 금액 금액
연말지출비율 1,638 29,572 9,986 5,626

지방세 지출 예산현황

개요

지방세 지출 예산현황 개요
구 분 2010년 2009년 비 고
비과세 ·감면액(A) 3,272 2,864
비과세 2,700 2,247
감 면 571 617
지방세 징수액(B) 14,171 13,090
비과세 ·감면율(A/A+B) 18.76% 17.95%

기능별 현황

지방세 지출 예산현황 기능별 현황
분 야 2010년 (A)
2009년 (B)
증감 (C=A-B)
비고
구성비 구성비 증감율
총 계 3272 100.00 2864 100.00 407 14
일반공공행정 748 22.84 649 22.65 99 15
공공질서및안전 22 0.67 20 0.71 2 8
교육 229 7.00 235 8.21 -6 △3
문화및관광 40 1.22 40 1.38 0 2
환경보호 0 0.00 0 0.00 0 -
사회복지 218 6.66 202 7.06 16 8
보건 7 0.23 7 0.26 0 1
농림해양수산 168 5.14 144 5.02 24 17
산업·중소기업 22 0.68 19 0.68 3 14
수송및교통 3 0.10 108 3.75 -105 △97
국토및지역개발 162 4.96 132 4.61 30 23
과학기술 0 0.00 0 0.00 0 -
국가 1577 48.20 1216 42.47 361 30
외국 0 0.00 0 0.00 0 -
기타 75 2.30 92 3.20 -17 △18

지방세 지출 예산현황

세목별 현황(2010년 결산기준)

세목별 현황(2010년 결산기준)
구 분 합 계 지 방 세 법 감면조례 조세특례 제한법
소 계 비과세 감면
합 계 3,272 3,023 2,700 323 225 22
보 통 세 소 계 3,056 2,834 2,517 317 199 22
주민세 159 159 45 114

재산세 2,402 2,357 2,155 202 31 14
자동차세 262 94 93 1 168
지방소득세 233 224 224

8
목적세 소 계 216 189 183 6 26 -
도시계획세 216 189 183 6 26

지방세지출예산제도란?

지방세 감면, 비과세에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 당해 회계연도 추정금액을 기능별 · 세목별로 분석한 보고서(지방세지출보고서)를 작성하여 지방의회에 제출토록 함으로써 투명 · 건전한 지방재정 구현을 위한 제도입니다.

맞춤형 복지비 현황

맞춤형 복지비 현황
구 분 대상인원 (A) 세출결산액(B) 맞춤형복지비(C) 비율 (C/B) 1인당 평균배정액
500 178,947 640 0.36 1
2010년 500 178,947 640 0.36 1

연도별 증감현황

연도별 증감현황
구 분 연도별 비교(백만원) 비 고
2009 2010
세출 결산액 216,142 178,947
- 맞춤형복지비 375 640
- 비율(%) 0.17 0.36
지방세 지출 예산현황 : 자세한 내용 연도별 비교표를 참조

중기지방재정계획

(단위 : 백만원)

중기지방재정계획
구 분 2010 2011 2012 2013 2014 합계 연평균증가율 (%)
세 입 221,738 230,673 241,157 243,066 249,080 1,185,714 2.9
자체수입 46,600 42,531 40,422 41,814 42,908 214,275 -2
의존수입 175,138 188,142 200,735 201,252 206,172 971,439 4.2
지 방 채






세 출 221,738 230,673 241,157 243,066 249,080 1,185,714 2.9
경상지출 41,758 44,338 42,879 43,663 44,474 217,112 1.6
사업수요 179,980 186,335 198,278 199,403 204,606 968,602 3.3

중기지방재정계획이란?

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화계획

여건변동에 따라 매년 연동(수정)계획 수립

2010년

2009년